Подскажите пожалуйста! Реализацию осуществляем с нулевой ставкой. Входной НДС включила в стоимость товаров. Ожидала, что увеличится себестоимость и уменьшится налогооблагаемая база по налогу на прибыль, но не тут то было. НДС именно по тем товарам, что реализуются осел в дебете счета 19.07 (ндс по товарам реализованным с 0-вой ставкой). Короче образовалось дебетовое сальдо при закрытии. Что делать? Мне же надо , чтобы он был в стоимости товара и уменьшил мне налогооблагаемую базу, т.к. мы решили не предъявлять его к возмещению из бюджета.